4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
NO PERÍODO DE 01/12/2016 ATÉ 01/12/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
1
4
Data de Lançamento: 01/12/2016 |
Vl. Pago
1501/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LOCAWEB S/C LTDA
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.351.877/0001-52
4
2501/000-2016
280,39
1 - HOSPEDAGEM DO SITE DA PREFEITURA - REF. AO PAGAMENTO DE NOV/16 DO SITE DA PREFEITURA - |
GABINETE |
280,39
SV
1,0000
280,39
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
3147/053-2016
838,93
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
838,93
%
0,3400
2.498,25
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
68
8050/014-2016
91,80
1 - REF. CONSUMO DE ÁGUA NOS MESES DE JULHO À DEZEMBRO/2016 PARA PAGAMENTO DE FATURAS - C/C |
395-4 CEF - ADMINISTRAÇÃO |
91,80
1,0000
91,80
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
74
33/011-2016
29,79
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA NO EXERCÍCIO DE 2016 - PAÇO - FINANÇAS
29,79
1,0000
29,79
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
107
3668/017-2016
17,06
1 - REF. PAGAMENTO DAS FATURAS RGI 08696650/22 E RGI 08726299/10 EXERCÍCIO DE 2016 - PARA |
PAGAMENTO DAS FATURAS SABESP - PRAÇA JARDIM PLANALTO E JARDIM BRASIL - PLANEJ. URBANO |
17,06
1,0000
17,06
Outros/Não Aplicável
SONIA ANDRADE DE JESUS
07.00.15.122.3.3.90.36.01
F
162.458.878-60
147
301/010-2016
440,00
1 - REFERENTE A PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE AO MEMBRO DA J.A.R.I. - JUNTA ADMINISTRATIVA DE |
RECURSOS DE INFRAÇÕES - TRÂNSITO |
440,00
1,0000
440,00
Outros/Não Aplicável
ORLANDO DE AZEVEDO
07.00.15.122.3.3.90.36.01
F
370.149.788-53
147
302/010-2016
440,00
1 - REFERENTE A PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE AO MEMBRO DA J.A.R.I. - JUNTA ADMINISTRATIVA DE |
RECURSOS DE INFRAÇÕES - TRÂNSITO |
440,00
1,0000
440,00
9129/2016
Outros/Não Aplicável
DIEGO BIAZZIN
07.00.15.122.3.3.90.36.01
F
342.909.118-70
147
9715/004-2016
440,00
1 - REF. A PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE AO MEMBRO DA J.A.R.I. - TRÂNSITO
440,00
1,0000
440,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
148
124/011-2016
89,90
1 - DESPESAS COM SANEAMENTO BÁSICO - PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016 - TRÂNSITO
89,90
1,0000
89,90
6861/2015
Pregão Presencial
MARISA DE ANDRADE DE LUCCA - EPP
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
62.843.917/0001-05
187
1808/001-2016
13.081,00
1 - Locação de 02 (duas) MOTONIVELADORAS PATROL, sendo 800 horas por equipamento, com operador, |
(horímetro) relógio para controlar as horas trabalhadas e combustível. - PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A |
ESTA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS |
13.081,00
HR
103,0000
127,00
1920/2016
Pregão Presencial
UNIVERSO COMERCIAL LTDA - ME
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
07.404.108/0001-99
239
10755/000-2016
2.262,00
1 - MICROSOFT OFFICE HOME & BUSINESS - MICROSOFT - HOME % BUSINESS 2016 PAG 57 A 60 - PARA USO |
DA SECRETARIA - DES. AGRÁRIO |
2.262,00
UN
3,0000
754,00
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
09.00.18.541.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
252
10236/000-2016
237,09
1 - RETROVISOR. LADO ESQUERDO - FORD COURIER - PLACA DBA 9470 - SERV. MUNICIPAIS
237,09
UN
1,0000
237,09
6888/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
337
11014/000-2016
29,98
1 - Detergente líquido neutro para louça, em frasco plástico de 500 ml. - MINUANO
11,04
FR
8,0000
1,38
2 - Esponja dupla face - TININDO
3,54
UN
6,0000
0,59
3 - Filtro de papel - JOVITA - PARA USO DO SETOR DE FISIOTERAPIA - PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624025-7 |
CEF - SAÚDE |
15,40
CX
7,0000
2,20
9512/2016
Pregão Presencial
R.A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELLI ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
25.126.626/0001-70
337
11915/000-2016
377,79
1 - Bolo redondo sabores laranja, coco, limão, cenoura, milho ou fubá com aproximadamente 600gr.
95,22
UN
9,0000
10,58
2 - Mini pão de queijo
86,55
KG
3,0000
28,85
3 - Mini salgado assado (frango, calabresa, carne, queijo, presunto).
116,01
KG
3,0000
38,67
4 - Suco de néctar da fruta. Sabores variados. - DOLLY - PARA USO NAS REUNIÕES DOS GRUPOS DE |
GESTANTES DA ESF NOSSO TETO - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
80,01
LT
9,0000
8,89
9512/2016
Pregão Presencial
R.A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELLI ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
25.126.626/0001-70
337
11963/000-2016
8.554,70
1 - Bolo redondo sabores laranja, coco, limão, cenoura, milho ou fubá com aproximadamente 600gr.
1.153,22
UN
109,0000
10,58
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
NO PERÍODO DE 01/12/2016 ATÉ 01/12/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
2
4
Vl. Pago
2 - Mini pão de queijo
1.803,13
KG
62,5000
28,85
3 - Mini salgado assado (frango, calabresa, carne, queijo, presunto).
3.286,95
KG
85,0000
38,67
4 - Suco de néctar da fruta. Sabores variados. - DOLLY - PARA USO DAS UNIDADES DE PSF NA AÇÃO DO |
OUTUBRO ROSA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
2.311,40
LT
260,0000
8,89
9512/2016
Pregão Presencial
R.A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELLI ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
25.126.626/0001-70
337
11964/000-2016
555,20
1 - Mini pão de queijo
288,50
KG
10,0000
28,85
2 - Suco de néctar da fruta. Sabores variados. - DOLLY - PARA USO DO ESF NOSSO TETO - C/C 332-6 CEF - |
SAÚDE |
266,70
LT
30,0000
8,89
7392/2016
Pregão Presencial
HAVERIM COMERCIAL LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
17.365.046/0001-07
337
11970/000-2016
5.675,00
1 - Filme transparente de poliuretano com adesivo acrílico, impregnado com etileno-bisoleamida (EBO), |
permeável ao oxigênio e a vapores úmidos e impermeável a líquidos e bactérias. - CURATEC - LM FARMA |
1.632,00
RL
12,0000
136,00
2 - Loção oleosa a base de ácido graxos essenciais com vitamina A, vitamina E, lecitina de soja e ácido |
linoleico, classificação risco lll – frasco com 100ml. Registro no MS/ANVISA. Apresentar amostra. - CURATEC - |
LM FARMA - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES POR UM PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
4.043,00
UN
650,0000
6,22
7392/2016
Pregão Presencial
IBF INDÚSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
33.255.787/0001-91
337
11972/000-2016
17.356,65
1 - Filme para Raio-X 18 x 24 - caixa c/ 100 unidades - Apresentação de Folder , registro no MS/ANVISA. - IBF
1.410,00
CX
15,0000
94,00
2 - Filme para Raio-X 24 x 30 - caixa c/ 100 unidades - Apresentação de Folder , registro no MS/ANVISA - IBF
3.297,00
CX
21,0000
157,00
3 - Filme para Raio-X 30 x 40 - caixa c/ 100 unidades - Apresentação de Folder , registro no MS/ANVISA. - IBF
2.993,64
CX
12,0000
249,47
4 - Filme para Raio-X 35 x 35 - caixa c/ 100 unidades - Apresentação de Folder, registro no MS/ANVISA. - IBF
3.132,00
CX
12,0000
261,00
5 - Filme para Raio-X 35 x 43 - caixa c/ 100 unidades - Apresentação de Folder p/ amostra, registro no |
MS/ANVISA. - IBF |
2.988,00
CX
9,0000
332,00
6 - Fixador para Raio - X - 38 litros. O produto ofertado deverá atender os dispositivos de Lei n.º 8.078/90 e |
demais legislações pertinentes. Apresentação de Folder p/ amostra. Registro no MS/ANVISA. - IBF |
1.268,01
UN
9,0000
140,89
7 - Revelador para Raio - X - 38 litros. Devendo trazer externamente os dados de identificação, procedência, |
n.º de lote e validade. O produto deve seguir a NR-32. Apresentação de Folder p/ amostra. Registro no |
MS/ANVISA. - IBF - PARA USO DO SETOR DE RX DA UBS CENTRO POR UM PERÍODO DE 03 MESES - C/C |
624025-7 CEF - SAÚDE |
2.268,00
UN
9,0000
252,00
7470/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
337
11975/000-2016
53,85
1 - ASSADEIRA EM ALUMINIO, LINHA HOTEL. Nº 03, REFORÇADO, COM ALÇA, APROX. 370X260X50MM - em |
alumínio, linha hotel, número 03, reforçado, com medidas aproximadas: 370 x 260 x 50 mm, 2,5 mm de |
espessura. Sem aba, sem tampa, com alça, resistente a choque mecânico. - ALUM NACIONAL - PARA USO DA |
REABILITAÇÃO E FISIOTERAPIA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
53,85
UN
1,0000
53,85
11086/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
337
12807/000-2016
879,12
1 - PAPEL INTERFOLHADO - WEST PAPER - PARA USO DA PRIMEIRA AMOSTRA DE EXPERIÊNCIAS EXITOSAS |
EM PROMOÇÃO DE SAÚDE E PREVENÇÃO DE DOENÇAS DO SUS DE REGISTRO - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
879,12
FD
111,0000
7,92
8148/2015
Pregão Presencial
QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE |
MEDICA |
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
07.118.264/0001-93
453
11091/001-2016
1.971,00
1 - Álcool 96º gl líquido - emb. c/ 1 L. Prazo de validade mínimo de 24 (vinte e quatro) meses à partir da data |
de entrega. Registro no MS. - CICLO FARMA |
105,00
LT
25,0000
4,20
2 - Alginato presa rápida, tipo I classe B, c/ clorexedine, livre de poeira - emb.c/ 500g. Prazo de validade |
mínimo de 48 (quarenta e oito) meses à partir da data de entrega. Registro na ANVISA. - NEW PRINT - |
DENCRIL - PARA USO DO SETOR DE SAÚDE BUCAL - C/C 331-8 CEF - SAÚDE |
1.866,00
PCT
100,0000
18,66
197/2016
Pregão Presencial
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS |
LTDA |
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
44.734.671/0001-51
495
12244/001-2016
2.763,00
1 - CODEINA 30MG - CRISTALIA - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C |
624024-9 CEF - SAÚDE |
2.763,00
COMP
4.500,0000
0,61
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
539
3148/026-2016
838,93
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
838,93
%
0,3400
2.498,25
11303/2015
Pregão Presencial
COMEDER - COM. DE MERCADORIAS E DERIVADOS DE |
PROD. |
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
03.347.228/0001-40
559
5788/000-2016
7.129,00
1 - FÓRMULA INFANTIL COM FERRO PARA LACTENTES A PARTIR DO 6° MES DE VIDA - (Conforme |
especificação técnica constante do processo de compras) - Marca: NESTOGENO 2 |
4.767,00
LTA
300,0000
15,89
2 - FÓRMULA INFANTIL COM FERRO PARA LACTENTES ATÉ O 6° MÊS DE VIDA - (Conforme especificação |
técnica constante do processo de compras) - Marca: NESTOGENO 1 - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 100% - |
REC. PROPRIO - EDUCAÇÃO |
2.362,00
LTA
100,0000
23,62
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
NO PERÍODO DE 01/12/2016 ATÉ 01/12/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
3
4
Vl. Pago
11582/2015
Pregão Presencial
GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
05.820.332/0001-36
559
5830/000-2016
5.460,40
1 - PEITO DE FRANGO SEM OSSO - (conforme especificação constante do processo de compra). - SEGMENTOS: |
CRECHE 94,52% - CRECHE NOSSO NINHO 5,48% - REC. PROPRIO - EDUCAÇÃO |
5.460,40
KG
730,0000
7,48
2980/2016
Pregão Presencial
LUCAS PEREIRA MAGALHÃES & CIA LTDA EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
559
7110/004-2016
2.474,05
1 - GOIABA VERMELHA TIPO 10 a 12 - CEAGESP
1.414,50
KG
205,0000
6,90
2 - MANDIOQUINHA - CEAGESP
307,56
KG
44,0000
6,99
3 - MANGA - Tomy - CEAGESP - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 91,81%, CRECHE NOSSO NINHO 8,19% - |
EDUCAÇÃO |
751,99
KG
139,0000
5,41
2980/2016
Pregão Presencial
LUCAS PEREIRA MAGALHÃES & CIA LTDA EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
559
7112/003-2016
2.293,20
1 - CHUCHU - CEAGESP
46,80
KG
13,0000
3,60
2 - GOIABA VERMELHA TIPO 10 a 12 - CEAGESP
1.697,40
KG
246,0000
6,90
3 - TOMATE- CEAGESP - PARA OS SEGMENTOS: EMEI 96,2%, EMEI NOSSO NINHO 3,8% - EDUCAÇÃO
549,00
KG
122,0000
4,50
11759/2016
Outros/Não Aplicável
MARISTELA MARCONDES MENDES
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
065.394.868-98
719
12600/000-2016
700,00
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM VIAGEM DE USO DESTA SECRETARIA - ASSISTÊNCIA
700,00
1,0000
700,00
11761/2016
Outros/Não Aplicável
EDSON RODRIGUES DE OLIVEIRA
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
116.696.578-33
719
13081/000-2016
360,00
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM VIAGEM DE USO DO CONSELHO TUTELAR - ASSISTÊNCIA
360,00
1,0000
360,00
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
722
9699/000-2016
4.991,23
1 - FECHADURA
4.158,00
PÇ
1,0000
4.158,00
2 - MOLDURA. DA PORTA
786,19
PÇ
1,0000
786,19
3 - ARREBITE DA MOLDURA DA PORTA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FURGÃO FRM 4136 - DESCONTO DE |
16% - R$ 4.991,23 - ASSISTÊNCIA |
47,04
UN
16,0000
2,94
2980/2016
Pregão Presencial
LUCAS PEREIRA MAGALHÃES & CIA LTDA EPP
14.00.08.241.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
731
10405/000-2016
1.046,45
1 - VAGEM MACARRAO CURTA EXTRA - CEAGESP
90,00
KG
10,0000
9,00
2 - ABACAXI PÉROLA - CEAGESP
139,80
UN
20,0000
6,99
3 - CASAL - Cheiro verde - CEAGESP
119,85
KG
15,0000
7,99
4 - GOIABA VERMELHA TIPO 10 a 12 - CEAGESP
138,00
KG
20,0000
6,90
5 - LARANJA PERA - CEAGESP
125,00
KG
50,0000
2,50
6 - MAÇÃ NACIONAL FUJI OU GALA - CEAGESP
141,00
KG
30,0000
4,70
7 - MANGA - Tomy - CEAGESP
162,30
KG
30,0000
5,41
8 - MELANCIA PESANDO ENTRE 8 A 9 KG (A UNIDADE) - CEAGESP
63,00
KG
30,0000
2,10
9 - TOMATE- CEAGESP - AQUISIÇÃO PARA ATENDER O CCI EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - |
ASSISTÊNCIA |
67,50
KG
15,0000
4,50
4954/2016
Pregão Presencial
ELLO OFFICE & EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP
14.00.08.241.3.3.90.30.01
J
02.939.554/0001-84
731
10848/000-2016
511,00
1 - Manta Acrílica p/ artesanato e patchwork-com 1,40 metros largura - NEVE
26,00
MT
10,0000
2,60
2 - Algodão Crú com 1,60 m de largura - NIASI - PARA USO DO CCI EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS |
- ASSISTÊNCIA |
485,00
MT
50,0000
9,70
9728/2016
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
750
10561/016-2016
8,60
1 - TARIFAS BANCÁRIAS - REF. TARIFAS BANCÁRIAS DE NOVEMBRO/2016 NA C/C 30.930-3 BB - |
ASSISTÊNCIA |
8,60
1,0000
8,60
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
824
20/034-2016
91,80
1 - REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DE ÁGUA/ESGOTO - EXERCÍCIO 2016 - SECRETARIA DE |
CULTURA, BIBLIOTECA MUNICIPAL, POSTO DE INFORMAÇÃO TURÍSTICA, PRAÇA DOS EXPEDICIONÁRIOS, |
CEU VILA NOVA, KKKK E MERCADO MUNICIPAL - CULTURA |
91,80
1,0000
91,80
2980/2016
Pregão Presencial
LUCAS PEREIRA MAGALHÃES & CIA LTDA EPP
17.00.13.392.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
829
8291/000-2016
103,00
1 - TANGERINA - CEAGESP
32,50
KG
13,0000
2,50
2 - MAÇÃ NACIONAL FUJI OU GALA - CEAGESP - AQUISIÇÃO DE FRUTAS PARA OS PARTICIPANTES DOS |
GRUPOS DE QUADRILHA DOS MUNICÍPIOS DE MIRACATU E IGUAPE QUE IRÃO SE APRESENTAR NO DIA 16 DE |
70,50
KG
15,0000
4,70
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
NO PERÍODO DE 01/12/2016 ATÉ 01/12/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
4
4
Vl. Pago
JULHO, NO I ARRAIAL DO MERCADO MUNICIAL, SENDO UM TOTAL DE APROX. 60 PESSOAS - CULTURA |
82.471,91
Total na Data de Lançamento: |
AUREA APARECIDA ALVES PINZE |
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento |
REGISTRO, 9 de Dezembro de 2016.
82.471,91